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長江水務公司召開審計整改專題工作會議

發(fā)布時間:2024-10-18

為積極貫徹落實城控集團關于審計問題整改工作的具體要求,深入剖析問題,明確整改方向,強化內(nèi)部管理。長江水務公司專門成立審計整改工作領導小組,并于10月17日上午召開審計整改專題工作會議。公司領導班子成員、全體中層干部參加會議。

會上,長江水務公司審計室通報了2021-2023年審計問題整改情況、2024年集團審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求,相關部門針對問題逐條制定整改措施,明確整改期限。會議指出,審計查出的問題和提出的建議是審計整改工作的基礎,近年來,長江水務公司認真對待各類審計問題整改工作,取得了一定成效,但仍存在一些問題,要提高認識,增強自覺性和主動性,切實提升整改實效。  

會議要求:一是要提高政治站位,深刻認識審計整改的重要性。審計整改是有效發(fā)揮審計監(jiān)督作用的一項重要工作,要從講政治的高度,深入貫徹落實集團關于審計整改工作的部署要求,充分認識審計整改的嚴肅性和緊迫性,把審計整改作為當前和今后一個時期的重要任務來抓。二是要堅持問題導向,采取有力措施推動整改銷號。各部門要嚴格按照審計發(fā)現(xiàn)的問題,對照整改清單,明確責任主體、整改措施和完成時限,逐項銷號。要深入分析問題產(chǎn)生的根源,確保每一項整改措施都能真正解決問題,不走過場、不流于形式,推動審計整改真正落地見效。三是要健全長效機制,持續(xù)建立健全內(nèi)部控制體系。以此次審計整改為契機,明確分工,協(xié)同配合,形成上下聯(lián)動、齊抓共管的良好局面,深入剖析審計問題背后管理上的不足和制度性漏洞,全面優(yōu)化公司現(xiàn)有制度和業(yè)務流程,持續(xù)建立健全內(nèi)部控制體系,切實形成發(fā)現(xiàn)問題、積極整改、修訂制度、規(guī)范流程、完善治理的工作閉環(huán)。

長江水務將認真貫徹落實集團關于加強審計與風險內(nèi)控的要求,積極做好審計監(jiān)督與服務工作,緊盯物資采購、工程結(jié)算、資產(chǎn)存貨等關鍵環(huán)節(jié)和重點領域,持續(xù)開展專項審計,進一步提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平,推動公司提質(zhì)增效高質(zhì)量發(fā)展。

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